План на 2022 год по аппарату маслихата Щербактинского района 

По программе 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета  планируются расходы в сумме 44 165,0 тысяч тенге.

В штате содержится 10 человек: в т.ч. секретарь маслихата – 1 единица, руководитель аппарата - 1 единица,  руководитель орг.отдела - 1 единица, главный специалист - 3 единицы. Технический персонал: водитель - 1 единица, 0,25 единицы - техника по обслуживанию компьютерной техники; 0,5 единицы – редактор-переводчика и секретарь руководителя-1 единица.

         Планируется на оплату труда – 24 677,0 тысяч тенге. Соответственно и по расходам планируемым на социальный налог сумма составляет 1 430,0 тысяч тенге, также на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 637,0 тысяч тенге и на обязательное медицинское страхование -679,0 тыс.тенге. На дополнительные денежные выплаты 3 018,0 тысяч тенге. На оздоровление к отпуску сумма составляет 4 113,0 тысяч тенге.

Заработная плата технических работников с налогами составляет 2 376,0 тыс.тенге,

 Планируются расходы на текущее  обслуживание автомобиля  в сумме  202,3  тысяч тенге и бензин в сумме 793,0 тыс.тенге. Необходимые для работы канц.товары,  материалы для оборудования, подписка, - всего на общую сумму  568,0 тыс.тенге.

Расходы  за  услуги связи составляют 912,0 тысяч тенге, которая включает в себя подключение к Единому шлюзу доступа к сети Интернет, ежемесячная плата за тариф.

Прочие услуги и работы составляют 3 754,0 тыс.тенге: услуги по информационно-правовому обеспечению составляют 106,0 тысяч тенге. Банковские услуги  103,0 тыс.тенге; услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам – 310,0 тыс. тенге; прочие расходы по заправке картриджей сумма составляет 84,0 тыс.тенге, изготовление гербовых бланков -50,0 тыс.тенге, сопровождение программы «1 С бухгалтерия» – 110,0 тыс.тенге; сопровождение ИПГО - 58,0 тыс.тенге; хостинг и домин – 42,0  тыс.тенге; услуги по повышению квалификации государственных служащих - 92,0 тысяч тенге; услуги по подготовке и проведению семинаров  для депутатов – 756,0 тыс. тенге; услуги по сопровождению программы «Парус» - 458,0 тыс.тенге; услуги по сопровождению программы «ЕСЭДО» - 1 585,0 тыс.тенге.

Командировочные расходы планируются в сумме 973,0 тыс.тенге. Для депутатов в количестве 12 человек,  работников аппарата – 6 человек расходы составляют -673,0 тыс.тенге и для технического персонала в сумме 300,0 тыс.тенге.

По программе 112001011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

        Планируется доплата из республиканского бюджета на оплату труда - технических работников  с налогами составляет 546,0 тысяч тенге.