Прогноз на 2022 год по аппарату маслихата Щербактинского района

 

По программе 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета  планируются расходы в сумме 23 077,0 тысяч тенге.

В штате содержится 10 человек: в т.ч. секретарь маслихата – 1 единица, руководитель аппарата - 1 единица,  руководитель орг.отдела - 1 единица, главный специалист - 3 единицы. Технический персонал: водитель - 1 единица, 0,25 единицы - техника по обслуживанию компьютерной техники; 0,5 единицы – редактор-переводчика и секретарь руководителя-1 единица.

         Планируется на оплату труда - 11 139,0 тысяч тенге. Соответственно и по расходам планируемым на социальный налог сумма составляет 602 тысяч тенге, также на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 351,0 тысяч тенге и на обязательное медицинское страхование -334,0 тыс.тенге. На оздоровление к отпуску сумма составляет 1 856,0 тысяч тенге.

Заработная плата технических работников с налогами составляет 2 376,0 тыс.тенге,

 Планируются расходы на текущее  обслуживание автомобиля  в сумме  202,3  тысяч тенге и бензин в сумме 793,0 тыс.тенге. Необходимые для работы канц.товары,  материалы для оборудования, подписка, - всего на общую сумму  568,0 тыс.тенге.

Расходы  за  услуги связи составляют 912,0 тысяч тенге, которая включает в себя подключение к Единому шлюзу доступа к сети Интернет, ежемесячная плата за тариф.

Прочие услуги и работы составляют 2 471,0 тыс.тенге: услуги по информационно-правовому обеспечению составляют 106,0 тысяч тенге. Банковские услуги  56,0 тыс.тенге, прочие расходы по заправке картриджей сумма составляет 84,0 тыс.тенге, изготовление гербовых бланков -90,0 тыс.тенге, сопровождение программы «1 С бухгалтерия» – 133,0 тыс.тенге; сопровождение ИПГО -58,0 тыс.тенге; хостинг и домин – 42,0  тыс.тенге; услуги по повышению квалификации государственных служащих -92,0 тысяч тенге; услуги по сопровождению программы «Парус»-458,0 тыс.тенге; услуги по сопровождению программы «ЕСЭДО»-1 352,0 тыс.тенге.

Командировочные расходы планируются в сумме 1440,0 тыс.тенге. Для депутатов в количестве 12 человек,  работников аппарата – 6 человек расходы составляют -997,0 тыс.тенге и для технического персонала в сумме 443,0 тыс.тенге.

По программе 112003015 «Капитальные расходы государственных органов» планируются расходы в сумме 1044,0 тысяч тенге.

По программе 112003015414 «Приобретение  товаров, относящихся к основным средствам» расходы в сумме 663,7 тысячи тенге - для моноблока, ноутбука выполняющего функции сервера для компьютерных систем, т.к. старые устарели расходы на общую сумме 623,6 тыс.тенге; для бесперебойной работы компьютерных систем планируется приобретение ИБП (источник бесперебойного питания) в количестве 1 (одной) штук на общую сумму -40,1 тыс.тенге.

По программе 112003015416 «Приобретение нематериальных активов» планируются расходы в сумме 381,0 тысячи тенге: приобретение программы "MC WINDOWS HOME 10.32 - bit/64 - bit" в количестве 3 (трех) штук и программы «Microsoft Office Home» в количестве 3 (трех) штук.