Прогноз на 2021 год по аппарату маслихата Щербактинского района
По программе 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета планируются расходы в сумме 22 697,0 тысяч тенге.
В штате содержится 10 человек: в т.ч. секретарь маслихата – 1 единица, руководитель аппарата -1 единица, руководитель орг.отдела -1 единица, главный специалист- 3 единицы. Технический персонал: водитель-1 единица, 0,25 единицы - техника по обслуживанию компьютерной техники; 0,5 единицы – редактор-переводчика и секретарь руководителя-1 единица.
Планируется на оплату труда -11 078,0 тысяч тенге. Соответственно и по расходам планируемым на социальный налог сумма составляет 598 тысяч тенге, также на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 349,0 тысяч тенге и на обязательное медицинское страхование -222,0 тыс.тенге. На оздоровление к отпуску сумма составляет 1 846,0 тысяч тенге.
Заработная плата технических работников с налогами составляет 2 425,0 тыс.тенге,
Планируются расходы на текущее обслуживание автомобиля в сумме 192,6 тысяч тенге и бензин в сумме 621,0 тыс.тенге. Необходимые для работы канц.товары, материалы для оборудования, подписка, - всего на общую сумму 631,0 тыс.тенге.
Расходы за услуги связи составляют 706 тысяч тенге, которая включает в себя подключение к Единому шлюзу доступа к сети Интернет), ежемесячная плата за тариф.
Прочие услуги и работы составляют 2 496,0 тыс.тенге: услуги по информационно-правовому обеспечению составляют 96,0 тысяч тенге. Банковские услуги 54,0 тыс.тенге, прочие расходы по заправке картриджей сумма составляет 63,0 тыс.тенге, изготовление гербовых бланков -77,0 тыс.тенге, сопровождение программы «1 С бухгалтерия» – 138,0 тыс.тенге; сопровождение ИПГО -55,0 тыс.тенге; хостинг и домин – 32,0 тыс.тенге; услуги по повышению квалификации государственных служащих -341,0 тысяч тенге; услуги по сопровождению программы «Парус»-432,0 тыс.тенге; услуги по сопровождению программы «ЕСЭДО»-1 203,0 тыс.тенге.
Командировочные расходы планируются в сумме 1 454,0 тыс.тенге. Для депутатов в количестве 12 человек, работников аппарата – 6 человек расходы составляют -1 174,0 тыс.тенге и для технического персонала в сумме 280,0 тыс.тенге.
По программе 112003015 «Капитальные расходы государственных органов» планируются расходы в сумме 451,0 тысяч тенге.
По программе 112003015414 «Приобретение товаров, относящихся к основным средствам» расходы в сумме 451,0 тысячи тенге - для приобретения моноблока, т.к. старый устарел в сумме 302,8 тыс.тенге. Приобретение МФУ в сумме 148,4 тыс.тенге